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老師 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅 怎么計(jì)算
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速問速答研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅的計(jì)算主要依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定。具體來說,當(dāng)企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用時(shí),這些費(fèi)用在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,還可以享受額外的加計(jì)扣除。
對于未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的研發(fā)費(fèi)用,可以按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%進(jìn)行加計(jì)扣除。而對于形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用,則按照無形資產(chǎn)成本的150%進(jìn)行攤銷。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅的具體計(jì)算公式為:減免稅額=本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用×稅率。其中,“本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用”是指企業(yè)當(dāng)期享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí),根據(jù)稅法及相關(guān)稅收執(zhí)行細(xì)則可以在企業(yè)查賬征稅憑證中作為研發(fā)費(fèi)用的投入總額。而“稅率”則是指適用的企業(yè)所得稅稅率,目前為25%。
因此,企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額納入考慮,從而得出更為準(zhǔn)確的應(yīng)納稅額,并進(jìn)一步計(jì)算出實(shí)際的減免稅額。
03/20 09:06
84784991
03/20 09:19
例如呢
舉例說明一下
樸老師
03/20 09:23
比如說你們利潤是一百萬,稅率是15%,那就是減免了10%
所以就是100萬乘以10%
84784991
03/20 11:06
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅的具體計(jì)算公式為:減免稅額=本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用×稅率。其中,“本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用”是指企業(yè)當(dāng)期享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí),根據(jù)稅法及相關(guān)稅收執(zhí)行細(xì)則可以在企業(yè)查賬征稅憑證中作為研發(fā)費(fèi)用的投入總額。而“稅率”則是指適用的企業(yè)所得稅稅率,目前為25%。
84784991
03/20 11:06
老師
解釋這句話的意思
樸老師
03/20 11:07
意思就是企業(yè)所得稅稅率是25%
你們研發(fā)企業(yè)可以享受減半征收
84784991
03/20 11:09
計(jì)算公式 舉例說明一下
84784991
03/20 11:10
可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用 是指哪部分
樸老師
03/20 11:10
比如說你們利潤是一百萬,稅率是15%,那就是減免了10%
所以就是100萬乘以10%
稅額就是一百萬乘以15%
84784991
03/20 11:13
研發(fā)費(fèi)用100 加計(jì)扣除按100%
減免稅 基數(shù)*稅率
基數(shù)按100還是200
84784991
03/20 11:15
減免稅額=本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用×稅率。其中,“本期可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用”是指企業(yè)當(dāng)期享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí)
樸老師
03/20 11:15
這個(gè)按200%來的哦
不是一百了
84784991
03/20 11:16
那所得稅稅率 目前小微
適用5%
84784991
03/20 11:17
按5 核算嗎?
還是法定25
樸老師
03/20 11:20
小微企業(yè)按5%核算就可以
84784991
03/20 11:21
好的
謝謝
樸老師
03/20 11:25
滿意請給五星好評,謝謝
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