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跨年來的管理費用發(fā)票怎么做賬呢

84784976| 提問時間:03/20 08:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款 匯算清繳,納稅調減
03/20 08:36
84784976
03/20 08:45
去年做的是,借 管理費用10000貸? 其他應付款10000現(xiàn)在這個10000分發(fā)票回來了該怎么做賬
84784976
03/20 08:45
我去年的已經裝訂了沒法附在后面了
郭老師
03/20 08:46
借期單,預付款,貸,利潤分配、未分配利潤。借,利潤分配、未分配利潤,貸,其他應付款。
84784976
03/20 08:48
借期單預付款啥意思?
郭老師
03/20 08:49
借其他應付款 貸,利潤分配、未分配利潤 借,利潤分配、未分配利潤, 貸,其他應付款
84784976
03/20 08:50
這兩個一借一貸不就平了?
郭老師
03/20 08:52
對呀,就是做平了他
84784976
03/20 09:14
那這個會影響到了以前的報表嗎
郭老師
03/20 09:15
這個不影響的,發(fā)票和暫估的是一樣,不影響不影響。
84784976
03/20 09:16
就什么都不影響是吧?
郭老師
03/20 09:17
是的對的是的對的是的對的。
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