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我們給人家打了2萬貨款,可人家給我們拉來了1萬的貨,沒開發(fā)票怎么入賬呢?

84785026| 提問時間:03/19 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款貸,銀行存款2萬, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估1萬。
03/19 11:52
84785026
03/19 11:54
暫估可以這么寫嗎 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款~某公司~暫估
郭老師
03/19 11:56
可以的,可以這么做的。
84785026
03/19 12:25
公司年底收到的失業(yè)保險怎么做分錄?
郭老師
03/19 12:25
借銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬,失業(yè)保險 借,應(yīng)付職工薪酬 借管理費用負(fù)數(shù)。
84785026
03/19 12:27
生產(chǎn)部和管理部的怎么分開呀?
郭老師
03/19 12:29
借銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬,失業(yè)保險 借,應(yīng)付職工薪酬 借管理費用負(fù)數(shù) 制造費用或者生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
84785026
03/19 12:31
應(yīng)付職工薪酬不搞負(fù)數(shù)嗎
郭老師
03/19 12:34
可以做也可以不用做,他又不是損益類的科目。
84785026
03/19 12:41
那可以直接這么做嗎 借:銀行存款 貸:管理費用 紅字
郭老師
03/19 12:45
你之前繳納的首候做應(yīng)付職工薪酬嗎?如果做了的話不可以。
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