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人力資源差額計(jì)稅 請(qǐng)問老師我們是小規(guī)模,季度報(bào)增值稅,假如我們收入35萬,差額25,最后是10萬計(jì)稅,那么報(bào)增值稅收入是多少?差額前還是差額后?企業(yè)所得稅有沒有特殊的規(guī)定呢這個(gè)行業(yè)?謝謝

84785002| 提問時(shí)間:03/18 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的收入是10萬/1.05, 所得稅是35/1.05。
03/18 10:53
郭老師
03/18 10:53
增值稅是差額之后的。
84785002
03/18 10:56
企業(yè)所得稅的計(jì)稅收入還是35萬?假如是小微是不是也享受300萬以內(nèi)5個(gè)點(diǎn)?
郭老師
03/18 10:56
你好,小型微利企業(yè),它不受銷售額的限制。
84785002
03/18 10:57
請(qǐng)問老師那個(gè)差額25萬,必須是憑發(fā)票和申報(bào)的工資個(gè)稅的工資嗎?
郭老師
03/18 10:57
你好,職工工資的不需要發(fā)票。
84785002
03/18 10:58
我意思增值稅是差額計(jì)稅,在企業(yè)所得稅上面有沒有特殊的!假如是小微可不可以享受5個(gè)點(diǎn)利潤300萬以內(nèi)
84785002
03/18 10:58
請(qǐng)問老師那個(gè)差額25萬,必須是憑發(fā)票和申報(bào)的工資個(gè)稅的工資嗎??
郭老師
03/18 10:59
是的對(duì)的,是的對(duì)的,是的對(duì)的。
84785002
03/18 10:59
工資肯定是不要發(fā)票,意思差額的就是成本,那么就是發(fā)票金額和工資金額合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?肯定差額不能隨便寫?
郭老師
03/18 11:01
是的,對(duì)的,肯定不能隨便寫。
84785002
03/18 11:27
那么我每次開票,差額就要填這筆收入對(duì)應(yīng)的差額是多少?問題是很多時(shí)候成本支出都是在一起的,客戶也不一定是單獨(dú)的一個(gè),怎么確認(rèn)這個(gè)差額更好方便一點(diǎn)呢?謝謝
郭老師
03/18 11:28
是的,對(duì)的,那你的收入怎么開?
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