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那我們人力資源服務,可以使用差額征稅嗎?差額征稅是減少增值稅嗎還是企業(yè)所得稅呢?

84785046| 提問時間:2021 08/05 13:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以的 增值稅的
2021 08/05 13:30
84785046
2021 08/05 13:30
能舉個簡單例子說明一下差額征稅,怎么減少增值稅嗎?是可以少開銷項發(fā)票的意思嗎
郭老師
2021 08/05 13:31
收入減去成本)/1.05*5% 俺這個繳納
84785046
2021 08/05 13:32
我們人力資源是6%的稅率呀
郭老師
2021 08/05 13:32
查額計稅稅率百分之五啊 你說的那個是一般計稅的
84785046
2021 08/05 13:33
按收入減去成本后的金額去開銷項票嗎?
84785046
2021 08/05 13:33
那么對方給我們的錢就不按銷項發(fā)票去給嗎?
郭老師
2021 08/05 13:35
開發(fā)票 總金額時間稅合計 成本在備注欄 稅額自動出來的
84785046
2021 08/05 13:37
按總金額開票還是按什么開票呀?成本寫在備注欄?。?/div>
郭老師
2021 08/05 13:38
安總金額 查額之前的開發(fā)票 你有差額功能 建議你打開看下 然后點上面的價格 輸入成本 其他的都是自動的 不需要你做
84785046
2021 08/05 13:39
那邊有差額功能???你說的開票軟件嗎
郭老師
2021 08/05 13:39
是的 是開票軟件的 是的 是的
84785046
2021 08/05 13:40
沒有差額啊,哪個頁面啊
郭老師
2021 08/05 13:42
普通征稅那里能選擇嗎?你去開通,你沒有開通,開不了。
84785046
2021 08/05 14:37
在哪里開通差額征稅啊?自己在開票軟件開通嗎
郭老師
2021 08/05 14:41
你好 去找你軟件售后。
84785046
2021 08/05 15:05
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。想咨詢三個問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進項稅額抵扣這38.1萬銷項稅嗎?3.對方單位收到這張進項普票,可以作為自己的進項抵扣銷項稅額嗎?
郭老師
2021 08/05 15:07
片都可以啊,第一個。
郭老師
2021 08/05 15:07
一個專票普票都可以,第二個不可以抵扣,第三個普票不可以抵扣。
84785046
2021 08/05 15:08
差額征稅不是只能開普票嗎
84785046
2021 08/05 15:09
開出來得票為啥對方單位不能抵扣???
郭老師
2021 08/05 15:15
普通發(fā)票不可以抵扣。 第三個你寫了普票
郭老師
2021 08/05 15:15
差額征稅的,可以開專票,帶服務費的,可以的。
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