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老師,在預交企業(yè)所得稅時,利潤總額100萬,上了五萬的企業(yè)所得稅,但是后來匯算清繳后彌補了以前年度虧損40萬,這個應該怎么處理呢?

84785012| 提問時間:03/15 21:49
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橙子
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,利潤總額是100萬,怎么交了5萬的所得稅呢?這個100萬是本年累計數嗎?你們是一般行業(yè)呢,是不是適用25%的稅率呢
03/15 21:52
84785012
03/15 21:55
假設是100萬
84785012
03/15 22:02
老師,分錄怎么處理呢
橙子
03/30 14:50
不好意思同學沒有看到你的追問,你的意思是問所得稅季度預繳交了5萬的所得稅年終匯算清繳后需最終要交(100-40)*0.25=15萬,需要補交10萬稅款的賬務處理嗎?
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