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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,待認(rèn)證進(jìn)賬稅額怎么做到待抵扣
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
03/15 10:17
84785036
03/15 15:18
老師,明白了
鄒老師
03/15 15:19
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
84785036
03/15 15:19
老師,我這邊做庫存預(yù)估,發(fā)票來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有退貨,我這邊要怎么處理呢
鄒老師
03/15 15:20
你好,先做預(yù)估的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬,再做退貨的處理就是了?
84785036
03/15 15:40
老師,我做退貨處理之后出現(xiàn)了負(fù)值
鄒老師
03/15 15:41
你好,你之前是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?
84785036
03/15 15:52
老師,我做的原分錄的這樣的,這個(gè)是從采購單里自動(dòng)生成憑證
借:庫存商品100
貸:預(yù)估100
付款80元,未付20
等收到票發(fā)現(xiàn)只有80元,我做的分錄是 紅沖原分錄100,重新做80的庫存,但是采購單是會(huì)顯示20元未付。如果在做采購?fù)素泦危瑧{證上上會(huì)出現(xiàn)負(fù)值
鄒老師
03/15 15:53
你好,收到票發(fā)現(xiàn)只有80元,紅沖原分錄100,重新做80的庫存,這樣 就沒有應(yīng)付了才對啊
84785036
03/15 16:25
老師o(^o^)o前期采購單里不
鄒老師
03/15 16:26
你好,收到票發(fā)現(xiàn)只有80元,紅沖原分錄100,重新做80的庫存,這樣 就沒有應(yīng)付了才對
(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
84785036
03/16 09:48
老師,原憑證我們是用采購單生成的,憑證是平的但是采購單里20怎么做退貨
鄒老師
03/16 09:49
你好,預(yù)估100,實(shí)際到庫只有80(紅沖原分錄100,重新做80的庫存),這樣自然就把20的部分沖銷了啊?
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