問(wèn)題已解決

老師,我們單位23年有幾個(gè)月沒(méi)填加計(jì)遞減,我這個(gè)月補(bǔ)填之后,怎么做賬

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:03/15 09:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。
03/15 09:33
84784999
03/15 09:34
把這幾個(gè)月的加計(jì)抵減加一起嗎
玲老師
03/15 09:35
是的,其他收益這個(gè)就是你實(shí)際加計(jì)抵扣的數(shù)據(jù)。
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