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老師您好,因加計(jì)遞減錯(cuò)誤,補(bǔ)了之前月份的稅怎么做賬,之前加計(jì)的放在了其他收益

84785014| 提問時(shí)間:2020 07/08 16:39
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你這個(gè)就可以補(bǔ)做帳的,也是計(jì)入其他收益
2020 07/08 17:44
84785014
2020 07/08 17:51
分錄怎么寫,是補(bǔ)稅的,有今年的增值稅,還有去年的增值稅
辜老師
2020 07/08 17:54
繳納的增值稅不影響利潤的啊,你是為什么補(bǔ)增值稅
84785014
2020 07/08 17:55
因?yàn)?,不能享受加?jì)遞減,但減了,所以要補(bǔ)稅
辜老師
2020 07/08 17:56
你加計(jì)抵減,那你要沖減之前加計(jì)抵減的賬務(wù)處理,借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
84785014
2020 07/08 18:01
那19年度呢,涉及損益了吧
辜老師
2020 07/08 18:06
你這個(gè)金額不大的話,可以直接沖減其他收益
84785014
2020 07/08 18:08
一萬多,您的意思是沖減今年的其他收益
辜老師
2020 07/08 18:10
是的,可以沖減當(dāng)期的其他收益
84785014
2020 07/08 18:30
以前年度損益調(diào)整的分錄怎么列,您幫我列下,謝謝
辜老師
2020 07/08 18:46
借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
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