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跨年紅沖發(fā)票如何處理

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:03/15 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是你開(kāi)出去的還是收到的?
03/15 09:02
84785031
03/15 09:03
收到的 收入跟成本分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
03/15 09:05
你好,借應(yīng)付賬款, 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 如果是收入的,借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785031
03/15 09:08
用以前年度損益調(diào)整科目的話(huà)如何做入賬分錄
郭老師
03/15 09:13
借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
03/15 09:14
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸銀行存款
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