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20的發(fā)票開錯(cuò),稅務(wù)讓我們紅沖重開,對(duì)方也已經(jīng)抵扣,增值稅稅率之前開的是16%,現(xiàn)在開的是13%差額怎么處理?怎么做賬?

84784959| 提問時(shí)間:03/14 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
03/14 16:18
84784959
03/14 16:21
20年開的發(fā)票現(xiàn)在重開,稅率不一樣嘞,怎么辦,需要處理嗎?
郭老師
03/14 16:22
按照現(xiàn)在的13%來開發(fā)票就行。
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