問題已解決

20的發(fā)票開錯,稅務讓我們紅沖重開,對方也已經抵扣,增值稅稅率之前開的是16%,現(xiàn)在開的是13%差額怎么處理?怎么做賬?

84784959| 提問時間:03/14 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,然后應交稅費月末結轉到轉出未交增值稅也可以不用結轉主營業(yè)務收入結轉到本年利潤。
03/14 16:18
84784959
03/14 16:21
20年開的發(fā)票現(xiàn)在重開,稅率不一樣嘞,怎么辦,需要處理嗎?
郭老師
03/14 16:22
按照現(xiàn)在的13%來開發(fā)票就行。
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