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23年增值稅申報(bào)表改了加計(jì)抵減稅額,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,需要申請(qǐng)退稅嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:03/14 15:36
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,加計(jì)抵減多出來(lái)的留抵稅額,可以根據(jù)實(shí)際情況,申請(qǐng)不申請(qǐng)退稅都可以。
03/14 15:39
84785017
03/14 15:42
怎么做賬務(wù)處理
明&老師
03/14 15:43
加計(jì)抵減部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他收益
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