問題已解決
老師,前幾年的材料票沒入賬沒抵扣現(xiàn)在怎么入庫和出庫,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),對利潤表有什么影響
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速問速答借原材料
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,
正常入庫,然后再出來借利潤分配未分配利潤,貸原材料,
屬于以前年度的成本,做這個(gè)利潤表沒有影響匯算期交納稅調(diào)減。
2024 03/14 12:58
84785012
2024 03/14 13:00
老師,那就不做成本結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎
郭老師
2024 03/14 13:00
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤分配就是。
84785012
2024 03/14 13:01
老師,利潤分配-未分配利潤月底還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是一直在未分配利潤里掛著
84785012
2024 03/14 13:02
老師,匯算清繳做納稅調(diào)減是在哪項(xiàng)里做納稅調(diào)減
郭老師
2024 03/14 13:05
是的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785012
2024 03/14 13:10
老師,您是說未分配利潤里面一直掛著嗎?不用轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
郭老師
2024 03/14 13:10
對的,是的,不接轉(zhuǎn),不揭轉(zhuǎn),不揭轉(zhuǎn)。
84785012
2024 03/14 13:13
老師,為什么不結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2024 03/14 13:26
你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤他又不是本年銷售出去的,為什么你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去?
郭老師
2024 03/14 13:26
你是不是以為這個(gè)利潤分配未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,人家是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分沒利潤,本年利潤月末沒有余額。
郭老師
2024 03/14 13:26
本年利潤年末沒有余額。
84785012
2024 03/14 13:31
老師,那是本年利潤月底有余額,年底沒有余額是吧
郭老師
2024 03/14 13:33
的對的,是這么做的呀。
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