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老師,我們公司電費(fèi)一開始是預(yù)付的,我賬上就一直掛了預(yù)付賬款,然后每月按電表數(shù)算出當(dāng)月電費(fèi)入成本,沖預(yù)付賬款,后面就變成賬戶直接托扣了,我按托扣數(shù)入電費(fèi)成本,現(xiàn)在預(yù)付貸方還有幾十萬,要怎么辦

84785015| 提問時(shí)間:03/14 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,那你們是欠款嗎?如果沒有欠的話,你是多暫估了是不是?
03/14 10:41
84785015
03/14 10:43
沒欠,因?yàn)閱蝺r(jià)我是按八毛算成本,實(shí)際單價(jià)有偏差
郭老師
03/14 10:43
你好,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785015
03/14 10:44
老師是以前年度掛的數(shù)了
郭老師
03/14 10:46
借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤如果之前已經(jīng)抵扣了所得稅,納稅調(diào)增。
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