問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)員工申請(qǐng)住房補(bǔ)貼,政府政府轉(zhuǎn)賬到公司,之后公司轉(zhuǎn)給員工, 收到住房補(bǔ)貼 借 :銀行存款 貸: 營(yíng)業(yè)外收入 支給員工 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 15:10
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補(bǔ)貼 借 :銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款, 支給員工 借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款。
03/13 15:11
84784986
03/13 15:21
支給員工 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
王雁鳴老師
03/13 15:33
同學(xué)你好,是的,就是這樣的分錄。
84784986
03/14 11:52
老師請(qǐng)問(wèn)3月份的物業(yè)和水電費(fèi),4月繳費(fèi),5月收到發(fā)票,在3月份也要計(jì)提嗎
王雁鳴老師
03/14 11:53
同學(xué)你好,實(shí)際操作中,可以不用計(jì)提的。
84784986
03/14 11:57
好的老師 小規(guī)模公司在4月繳費(fèi)哦計(jì)入哪個(gè)科目, 我計(jì)入應(yīng)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù)
王雁鳴老師
03/14 13:36
同學(xué)你好,在4月繳費(fèi),最好記入預(yù)付賬款,或者其他應(yīng)收款,如果記入應(yīng)付賬款,確實(shí)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù)。
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