問(wèn)題已解決

老師,我們公司作為承租方支付辦公樓租金,會(huì)計(jì)科目走借:使用權(quán)資產(chǎn) ,租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 請(qǐng)問(wèn)稅金怎么入賬?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:03/12 15:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是你們承擔(dān)的開(kāi)發(fā)票的稅費(fèi)嗎?
03/12 15:32
84785013
03/12 15:34
對(duì)方開(kāi)給我們的專(zhuān)用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅要入賬
東老師
03/12 15:34
哦進(jìn)項(xiàng)稅額記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785013
03/12 15:41
如果含稅發(fā)票是1100,使用權(quán)資產(chǎn)金額用不含稅的金額1000嗎,借:使用權(quán)資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)100,租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額,是這樣嗎?
東老師
03/12 15:43
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么做的
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