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老師,收了客戶1000帶店費,現(xiàn)在給客戶補1000的產(chǎn)品不收費,怎么做賬合理

84784998| 提問時間:03/12 15:10
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職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學您好,結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本吧
03/12 15:10
84784998
03/12 15:49
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 我有個銷售單 銷售收入1400 優(yōu)惠1400 實際上就是0 應該怎么做分錄呢 之前收了1400的帶店費 已經(jīng)收到了 這個1400的帶店費 這個帶店費1400是銷售在客戶帶店收的1400,銷售也會在這里拿工資700的帶店工資
謝謝老師
03/12 16:08
就是這1000的費用相當于銷售貨物的收入
84784998
03/12 16:22
分錄如何做呢,您現(xiàn)在不要看那個1000,就比如說這個銷售收入1400,贈品了1400的產(chǎn)品給客戶,這個1400是收了客戶的帶店費,但是這個帶店費收回來又給負責銷售人員分了700,這塊帶店費的收入,我分錄是,借,銀行貸其他業(yè)務(wù)收,給負責銷售人員700分錄是借,主營業(yè)務(wù)成本—工資700貸應付職工工資帶店費,現(xiàn)在問贈送給客戶1400的產(chǎn)品怎么做分錄
謝謝老師
03/12 17:35
贈送給客戶的這部分要用總的銷售收入在實際銷售產(chǎn)品和贈與產(chǎn)品之間分攤,確認兩塊收入
84784998
03/12 17:36
沒有其他銷售產(chǎn)品 就直接銷售了1400產(chǎn)品 然后優(yōu)惠 就是0 分錄應該怎么做
謝謝老師
03/12 17:46
借:銀行存款 貸:收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)出售和贈送的兩塊成本 借:成本 貸:庫存商品
84784998
03/13 09:44
老師你第一個借銀行是什么意思,沒有收款啊,我是統(tǒng)一月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存的,按您的意思這筆贈送就不做分錄了?
謝謝老師
03/13 09:46
銷售了1400的貨物,借方應該是應收賬款或者銀行存款吧
84784998
03/13 10:02
然后優(yōu)惠1400,就是贈品客戶1400的產(chǎn)品
謝謝老師
03/13 11:09
那收入應該還是有1400的,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,把銷售的和贈送的一起結(jié)轉(zhuǎn)
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