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老師,23.12月暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票到了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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速問速答如果實際收到的發(fā)票與暫估成本有差額需要做調(diào)增調(diào)減,如果金額沒有變化不需要做調(diào)整
03/12 14:29
84785012
03/12 14:35
老師,到的發(fā)票有比暫估多的,有比暫估少的,應(yīng)該怎么做呢
一直在路上
03/12 14:39
如果有差額,要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785012
03/12 14:39
老師,在3月份的賬里面調(diào)可以嗎?
一直在路上
03/12 14:42
24年度調(diào)整的話需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目,一般情況下不建議使用這個科目,如果可以的話最好反結(jié)賬到23年度去調(diào)整
84785012
03/12 14:43
老師,是反結(jié)賬到23年度,把暫估調(diào)到和1月份到的發(fā)票金額一致嗎
一直在路上
03/12 14:46
是的,這樣的辦法是最好的哦
84785012
03/12 14:46
老師,那財務(wù)報表年也要更正吧
一直在路上
03/12 14:48
可以在年度匯算清繳時做調(diào)整。
84785012
03/12 14:49
老師,是在匯算清繳報表調(diào)整嗎
一直在路上
03/12 14:51
是的,年度匯算清繳調(diào)整的一年的數(shù)據(jù),在清繳時將正確數(shù)據(jù)填報,保證全年的所得稅是正確的就可以了
84785012
03/12 14:52
老師,比如12月暫估是42000,實際發(fā)票到了41800,就調(diào)增200嗎,賬不用動了,是這樣嗎
一直在路上
03/12 14:59
盡量還是要保持賬務(wù)和匯算清繳報表上的數(shù)據(jù)是一致的,當(dāng)然差額不大的話也可以計入到下一年度,要看公司對這方面有沒有什么硬性要求
84785012
03/12 15:00
老師,公司沒什么硬性要求,暫估比發(fā)票多了700多塊錢,計下一年度怎么做呢
一直在路上
03/12 15:03
通過以前年度損益科目做調(diào)整
84785012
03/12 15:04
老師,匯算清繳時還要調(diào)增嗎
一直在路上
03/12 15:05
如果選擇在下一年度做調(diào)整的話,就不需要了
84785012
03/12 15:07
老師,就是下一年度做調(diào)整的話,在24年的6月前的每個月份都可以做吧?直接用以前年度損益調(diào)整把差額做出來就行了是嗎
一直在路上
03/12 15:11
這個對時間沒有具體要求,看你們自己,最好是匯算清繳前吧。
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