問題已解決

請問,之前買一臺挖機(jī),暫估做賬,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-估價-卡特公司50萬,,期間付了一筆 借 應(yīng)付賬款-估價-卡特公司10萬 貸 銀行存款,現(xiàn)在確定價格是45萬,怎么來做固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款的分錄了

84785030| 提問時間:03/11 15:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 政策依據(jù):按暫估價值入賬的固定資產(chǎn)在辦理竣工結(jié)算后,應(yīng)當(dāng)按照暫估價值與竣工結(jié)算價值的差額調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬價值,但是不需要調(diào)整已經(jīng)計提的折舊金額。 所以,沖暫估,然后重新入賬。 之前的折舊不需要調(diào)。之后的折舊重新計算。
03/11 15:16
84785030
03/11 15:49
沖暫估是只需要沖銷差額部分嗎
張曉慶老師
03/11 16:01
你好!沖銷你到票的部分
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~