問(wèn)題已解決

老師,公司裝修,有部分是找個(gè)人做的,沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付時(shí)賬上直接計(jì)入借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這個(gè)一直掛在賬上,如何處理?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:03/11 15:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)錢要是沒(méi)付是計(jì)入其他銀行付款要付的就正常計(jì)入銀行存款。正常計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用入賬就可以。
03/11 15:06
84784947
03/11 15:11
當(dāng)時(shí)就付了,只是沒(méi)有發(fā)票,一直沒(méi)有處理?,F(xiàn)在怎么處理呢?
玲老師
03/11 15:12
你好 正常入賬? ?年報(bào)調(diào)整就行??
84784947
03/11 15:14
老師,您的意思是直接入賬作為費(fèi)用,年報(bào)納稅調(diào)增,是嗎?
玲老師
03/11 15:15
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的。
84784947
03/11 15:17
老師,這個(gè)還是2020年支付的裝修費(fèi),現(xiàn)在這樣做,可以嗎?
玲老師
03/11 15:24
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款等。 然后后面就把攤銷的補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整待長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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