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發(fā)現(xiàn)今年1月份應交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計提了,今年要如何處理呢?
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速問速答你好,應交稅費借方余額,如果是應交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費-各項附加稅
2018 04/03 12:16
84784995
2018 04/03 12:27
老師,匯算清繳時,就按我的計提數(shù)還是調(diào)整完以后的數(shù)呢
徐阿富老師
2018 04/03 12:38
你好,匯算清繳就按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)報。
84784995
2018 04/03 14:13
借 以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交印花稅 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣做兩個分錄對嗎,老師
徐阿富老師
2018 04/03 14:19
你好,是的,謝謝你能向我提問,祝工作順利。
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