問題已解決
老師,請問我今天1月份結(jié)轉(zhuǎn)過來發(fā)現(xiàn)去年的銷售費用年底有余額,是我計提的銷售人員的工資少計提了,今年我應該怎么把他銷掉啊。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
可以做分錄
借:利潤分配…未分配利潤
貸:銷售費用…工資
2020 04/08 12:31
84785016
2020 04/08 12:33
謝謝,我試一下
蔣飛老師
2020 04/08 12:42
好的,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84785016
2020 04/08 16:08
我按照圖片做了會計分錄,為什么報表還是不平啊。去年的是計提的是工資是13401.65元,損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元,差額是38.46元。
蔣飛老師
2020 04/08 16:30
損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元,差額是38.46元。
…為什么不結(jié)轉(zhuǎn)13401.65呢?
84785016
2020 04/08 16:31
差額是38.46 ,所以我就轉(zhuǎn)的是38.46元了,不是這樣嗎
蔣飛老師
2020 04/08 16:32
你好!
是的。
84785016
2020 04/08 16:39
去年的分錄,不知道哪里有問題,今年我應該怎么調(diào)整
蔣飛老師
2020 04/08 16:50
27號分錄多結(jié)轉(zhuǎn)了改一下就可以了,應該是13401.65不是13440.11
84785016
2020 04/08 16:58
是去年的,沒辦法改了,只能調(diào)整,然后怎么調(diào)整?
蔣飛老師
2020 04/08 17:02
借:管理費用…人員工資38.46
貸:利潤分配…未分配利潤38.46
84785016
2020 04/08 17:26
老師報表還是年初余額不平呢,怎么辦
蔣飛老師
2020 04/08 17:34
建議反結(jié)賬調(diào)整。
閱讀 656