當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問我今天1月份結(jié)轉(zhuǎn)過來發(fā)現(xiàn)去年的銷售費(fèi)用年底有余額,是我計(jì)提的銷售人員的工資少計(jì)提了,今年我應(yīng)該怎么把他銷掉啊。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!
可以做分錄
借:利潤分配…未分配利潤
貸:銷售費(fèi)用…工資
2020 04/08 12:31
84785016
2020 04/08 12:33
謝謝,我試一下
蔣飛老師
2020 04/08 12:42
好的,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84785016
2020 04/08 16:08
我按照?qǐng)D片做了會(huì)計(jì)分錄,為什么報(bào)表還是不平啊。去年的是計(jì)提的是工資是13401.65元,損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元,差額是38.46元。
蔣飛老師
2020 04/08 16:30
損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元,差額是38.46元。
…為什么不結(jié)轉(zhuǎn)13401.65呢?
84785016
2020 04/08 16:31
差額是38.46 ,所以我就轉(zhuǎn)的是38.46元了,不是這樣嗎
蔣飛老師
2020 04/08 16:32
你好!
是的。
84785016
2020 04/08 16:39
去年的分錄,不知道哪里有問題,今年我應(yīng)該怎么調(diào)整
蔣飛老師
2020 04/08 16:50
27號(hào)分錄多結(jié)轉(zhuǎn)了改一下就可以了,應(yīng)該是13401.65不是13440.11
84785016
2020 04/08 16:58
是去年的,沒辦法改了,只能調(diào)整,然后怎么調(diào)整?
蔣飛老師
2020 04/08 17:02
借:管理費(fèi)用…人員工資38.46
貸:利潤分配…未分配利潤38.46
84785016
2020 04/08 17:26
老師報(bào)表還是年初余額不平呢,怎么辦
蔣飛老師
2020 04/08 17:34
建議反結(jié)賬調(diào)整。
閱讀 656