問題已解決
老師去年暫估成本多了,匯繳時利潤調增,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借主營業(yè)務成本貸應付賬款,當時做的暫估是這個嗎?如果是的話,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
03/09 14:47
84785008
03/09 14:50
是那樣暫估的,老師,應付賬款,貸利潤分配,后面還有嗎
郭老師
03/09 14:50
沒有了,就這一個。只沖差額就行
84785008
03/09 14:51
利潤調增了四萬,彌補虧損有三萬,那一萬怎么記賬
郭老師
03/09 14:51
那1萬不用單獨做賬務處理,你需要補的稅款,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅,
借交稅費企業(yè)所得稅貸銀行
這個你做匯算清繳交稅的時候再做就行。
84785008
03/09 14:52
一萬是需要交所得稅的
郭老師
03/09 14:53
你好,上面給你寫了金額是10,000× 5%
84785008
03/09 14:54
謝謝老師
郭老師
03/09 14:55
不用客氣,周末愉快。
閱讀 237