問題已解決

材料暫估,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年了,我在本年匯繳之前開票了,發(fā)票比實際暫估的少,本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍字記實際來的,我只填表就行么?比如我去年暫估10萬成本,結(jié)果只來了9萬,去年納稅調(diào)增1萬,今年不考慮其他因素,明年我匯繳是不是應(yīng)該納稅調(diào)減1萬,因為今年的賬他多沖了我1萬的成本?

84784967| 提問時間:2021 10/23 15:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你是以后這一萬發(fā)票不來了嗎
2021 10/23 15:06
84784967
2021 10/23 15:07
不來了,多暫估了
84784967
2021 10/23 15:08
我的意思暫估和實際開票如果最終肯定不一致,還用追溯調(diào)整以前的成本么?
佟老師
2021 10/23 16:36
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
84784967
2021 10/23 21:58
這樣做我怎么感覺庫存變大了呢,
佟老師
2021 10/23 22:01
你好,是加大了,因為你成本減少了,然后在沖你暫估的那筆,這樣存貨就對了
84784967
2021 10/23 22:03
那我圖片做的分錄不對吧?
佟老師
2021 10/23 23:38
你好,圖片只沖了原來暫估,沒有沖成本
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