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您好老師,我去年末計提了一筆進項稅,今年初發(fā)現(xiàn)是一比免增值稅項目的進項,那今年我該如何處理呢?借費用,貸進項嗎?
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速問速答你好,免稅不能抵扣的進項稅做轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
03/08 11:39
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您好老師,我去年末計提了一筆進項稅,今年初發(fā)現(xiàn)是一比免增值稅項目的進項,那今年我該如何處理呢?借費用,貸進項嗎?
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