問題已解決

老師,我這邊23年出口的貨物 我確認了出口免稅收入113w。24年申請退稅 稅局讓把該貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷 不退進項稅同時要征增值稅。對于轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這筆我賬務上和申報表應該怎么填寫?

84784952| 提問時間:03/07 21:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
13%銷售貨物里面填寫銷售額就是113萬 沒有開發(fā)票的,未開具發(fā)票一欄里面填寫, 然后你有對應的發(fā)票嗎?進項發(fā)票。
03/07 21:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~