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多認(rèn)證了進(jìn)項稅1000 但是當(dāng)月有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 怎么做分錄

84785020| 提問時間:03/06 19:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!什么原因產(chǎn)生的?時費(fèi)用還是成本?
03/06 19:43
84785020
03/06 19:46
是購貨方出問題了 專管員叫我們進(jìn)項轉(zhuǎn)出
耿老師
03/06 19:49
你好!借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84785020
03/06 19:54
進(jìn)項稅賬上一直掛著嗎
84785020
03/06 20:31
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出有余額了
耿老師
03/06 20:33
你好!月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785020
03/06 20:34
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 分錄
84785020
03/06 20:36
麻煩老師寫一下分錄
耿老師
03/06 20:38
、月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅
84785020
03/06 20:42
老師我賬上進(jìn)項稅額是-1000 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅呢
耿老師
03/06 20:44
你好!應(yīng)該是轉(zhuǎn)入成本或費(fèi)用
84785020
03/06 20:46
!借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出, 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅
耿老師
03/06 20:48
你好!一般是轉(zhuǎn)入未交增值稅
84785020
03/06 20:50
但是我這個月不需要交稅的
84785020
03/06 20:52
因?yàn)槎嗾J(rèn)證了賬上是-1000 這個月不需要交稅 就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 也不需要交稅 所以不知道怎么做分錄
耿老師
03/06 20:54
你好,月底都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,有留底的話未交增值稅是借方余額
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