問題已解決

老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人,后來升級為了一般納稅人,抵扣了還是小規(guī)模納稅人時(shí)取得的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?稅局里面需要怎么申報(bào)?

84785019| 提問時(shí)間:03/06 15:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,原因其他
03/06 15:37
84785019
03/06 15:39
那么分錄應(yīng)該怎么寫呢
家權(quán)老師
03/06 15:40
借:成本費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785019
03/06 15:49
我們是21年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該借記以前年度損益調(diào)整?
家權(quán)老師
03/06 15:57
是的,就是那樣處理的
84785019
03/06 15:59
好的,謝謝老師!
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