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月末結(jié)轉(zhuǎn)有樹(shù)狀圖什么的嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:03/04 17:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,想具體了解什么?
03/04 17:03
84785004
03/04 17:03
結(jié)轉(zhuǎn)到每個(gè)科目的話
84785004
03/04 17:06
就是加工制造業(yè)一個(gè)月應(yīng)該干什么
易 老師
03/04 17:08
學(xué)員朋友您好,憑證錄入-審核-過(guò)賬-結(jié)賬-出報(bào)表,你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售合同開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷(xiāo)售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門(mén)制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)銀行往來(lái)賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷(xiāo),如固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類(lèi)科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
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