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實(shí)務(wù)
問題已解決
做完t型賬是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先算所有科目的借方發(fā)生額合計(jì)等于所有科目的貸方發(fā)生額合計(jì)?
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速問速答同學(xué)你好
正確的順序是先進(jìn)行試算平衡,確保所有科目的借方發(fā)生額合計(jì)等于所有科目的貸方發(fā)生額合計(jì),然后再進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
2024 03/04 14:50
84784986
2024 03/04 15:52
結(jié)轉(zhuǎn)完損益,管理費(fèi)用科目在貸方可以所有的比如辦公費(fèi)、工資、交通費(fèi)等合并到一起,只 寫一個(gè)管理費(fèi)用,而不在貸方合個(gè)項(xiàng)明細(xì)化嗎?還是必須明細(xì)化?
樸老師
2024 03/04 15:54
同學(xué)你好
必須明細(xì)化
84784986
2024 03/04 15:55
為啥呢老師?
樸老師
2024 03/04 15:55
同學(xué)你好
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定
做分錄要明細(xì)化
84784986
2024 03/04 16:10
老師比如結(jié)轉(zhuǎn)過去的管理費(fèi)用貸方各明細(xì)科目,順序不用非得先做的分錄在前,對(duì)嗎?
樸老師
2024 03/04 16:11
同學(xué)你好
需要先做費(fèi)用的分錄然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2024 03/04 16:34
這個(gè)我知道老師,我問的是費(fèi)用的分錄做完結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要明細(xì)化嗎?
樸老師
2024 03/04 16:35
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的哦
84784986
2024 03/05 08:56
老師如果做完t型賬先試算平衡(也就是算所有借方科目借方發(fā)生額合計(jì)等于所有科目貸方發(fā)生額合計(jì))然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,那結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還用再算所有科目借方發(fā)生額合計(jì)等于所有科目貸方發(fā)生額合計(jì)了嗎?
樸老師
2024 03/05 09:01
在結(jié)轉(zhuǎn)損益后,理論上講,由于只是將收入和費(fèi)用類賬戶的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶,并沒有改變借貸雙方的總額,因此試算平衡的結(jié)果應(yīng)該仍然保持不變。也就是說,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,所有科目的借方發(fā)生額合計(jì)仍然應(yīng)該等于所有科目的貸方發(fā)生額合計(jì)。
84784986
2024 03/05 09:39
老師我這有個(gè)實(shí)際的業(yè)務(wù),做完t型賬最后結(jié)轉(zhuǎn)完損益,本年利潤(rùn)借方余額21萬多,那結(jié)轉(zhuǎn)完損益前借貸方發(fā)生額是相等的,結(jié)轉(zhuǎn)完損益后不就應(yīng)該不想等了,借方比貸方多出這21萬多么,對(duì)嗎?還是怎么回事?
樸老師
2024 03/05 09:41
你本年利潤(rùn)不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
84784986
2024 03/05 09:57
老師平時(shí)月份不本年利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?到年末12月份才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?
樸老師
2024 03/05 10:01
同學(xué)你好
月底要結(jié)轉(zhuǎn)的
都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784986
2024 03/05 10:18
老師您再好好想想我看我們單位會(huì)計(jì)做的賬都是年底才有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄呢?
樸老師
2024 03/05 10:24
同學(xué)你好
對(duì)的
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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