問題已解決

23年的增值稅還有企業(yè)所得稅沒有實際交,都有抵扣,是不是不需要填寫這個表

84785043| 提問時間:03/04 11:17
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你要填寫應交數(shù)的,同學
03/04 11:19
84785043
03/04 11:20
應交數(shù)就是賬上的銷項,已交數(shù)呢,我們都抵扣了,沒實際用錢交
84785043
03/04 11:27
老師,在嗎
venus老師
03/04 11:29
就填寫0呀,同學,然后審核通過就行
84785043
03/04 11:31
我可能沒說清楚,我們沒有實際用錢交,銷項都抵扣了
venus老師
03/04 11:37
我知道 ,是抵扣掉的,但應交數(shù)就是你賬上的數(shù)字 要填寫的
84785043
03/04 11:40
增值稅應交數(shù)填賬上的銷項,已交數(shù)呢
venus老師
03/04 11:42
已交數(shù)其實和未交數(shù)一樣,你們雖然沒有實際用銀行存款繳,但政策減免也是一種方式
84785043
03/04 11:43
已交數(shù)和應交數(shù)一樣是嗎,即使抵扣了,也要填
venus老師
03/04 11:46
對的,同學,這個表只要邏輯對了就沒有問題
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