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老師,固定累計折舊多計提 怎樣處理

84784990| 提問時間:03/04 10:46
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,你是小企業(yè)會計準則還是會計準則?
03/04 10:46
84784990
03/04 11:10
你好 是會計準則
王曉曉老師
03/04 11:20
借:累計折舊貸:以前年度損益調整 然后借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
王曉曉老師
03/04 11:21
用這個分錄做調整
84784990
03/04 11:30
謝謝老師 還有一個問題 資產負債表中應交稅費是取哪些數據,現(xiàn)在報表資產總計的期末數與負債和股東權益的期末數不平
王曉曉老師
03/04 11:33
地方教育附加、城建稅、教育費附加+所得稅+增值稅應納稅額+土地使用稅、印花稅、房產稅、車船使用稅。差不多就這些,如果有借方金額可能會被報表重分類到其他流動資產
84784990
03/04 11:55
增值稅應納稅額 =銷項稅額-進項稅額-轉出未交增值稅-增值稅加計抵減額 是嗎 我現(xiàn)在報表把上面扣除出的余額加上去 報表就平了,但報表的“應交稅費”數額就很大
84784990
03/04 12:00
如果我不把\\\'銷項稅額-進項稅額-轉出未交增值稅-增值稅加計抵減額\\"這個扣減出的余額的數據加上去 我的報表是不平 如果這個數據不放在應交稅費 哪還可放到哪個里面 其他流動資產嗎
王曉曉老師
03/04 12:04
正常你報表不重分類,應交稅費那里的金額應該等于科目余額表應交稅費的余額
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