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老師,問一下科目余額表其他應付款科目是借方余額,應收賬款是貸方余額,編輯報表的時候應該填寫負數(shù)?還是可以調(diào)整下

84785036| 提問時間:03/04 10:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,建議重分類,調(diào)整一下科目反應
03/04 10:08
84785036
03/04 10:09
其他應付款借方余額放在資產(chǎn)負債表的其他應付款科目,應收賬款貸方余額放在預收賬款科目,這樣調(diào)整?申報稅務報表也可以這么調(diào)整?
84785036
03/04 10:10
未分配利潤這些是不變的
家權(quán)老師
03/04 10:13
是的,只調(diào)整往來科目,不影響其他科目
84785036
03/04 10:14
這樣在稅務申報上是被允許的?并且調(diào)整到其他應收款以及預收賬款是什么含義呢,這兩個科目
家權(quán)老師
03/04 10:18
不能那樣調(diào),應該是:調(diào)整到其他應收款/應付款。應收/預收,應付/預付這樣對應調(diào)整
84785036
03/04 10:22
就是把其他應付款借方余額調(diào)整到其他應收款科目,把應收賬款貸方余額調(diào)整到了預收賬款科目,這樣可以?在稅務上是被允許的?可以這么操作?
家權(quán)老師
03/04 10:24
是的,那樣是允許的哈,沒問題的
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