問題已解決

老師您好,我想咨詢一下,如果我們簽合同的時(shí)候算的金額和后來開票的金額有尾差怎么辦?

84784954| 提問時(shí)間:03/04 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,差額的那一部分可以放到營業(yè)外收支。
03/04 08:53
84784954
03/04 08:54
老師不是總金額差異,是那個(gè)開票的時(shí)候,不含稅金額和稅額變動(dòng)
郭老師
03/04 08:54
那就掛著應(yīng)收或者是應(yīng)付賬款全部開完了之后,再有差異的放到營業(yè)外收支。
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