問題已解決

老師新年好,請教一下這個(gè)憑證里邊借方有個(gè)應(yīng)收賬款35萬和258800,我們是賣車的,客戶貸款了258800,350000類似這種分錄我應(yīng)該怎么做呢,附件需要附什么 老師,意思就是客戶貸了款,不給我們錢,我是掛了應(yīng)收賬款,沒記客戶名字,這部分錢不是客戶給,因?yàn)椋J款公司做的貸款,付給我們,但是這個(gè)錢也不是給我們了,就直接打給我們的供貨商,付了車的廠家,我下掉我們應(yīng)付賬款了。怎么做憑證呢, 比如這個(gè)憑證,應(yīng)收賬款35萬,本來是客戶欠我們的,但是客戶辦了貸款手續(xù),審批通過了,車就提走了,客戶也不給我們這部分,這35萬,貸款公司貸了35萬付給我們廠家了,等于我們給廠家付了35萬,怎么處理憑證分錄呢,我這個(gè)憑證感覺做的不對 主要我把給廠家的車款做預(yù)付賬款科目,而不是應(yīng)付賬款

84784966| 提問時(shí)間:03/03 12:24
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附件需要個(gè)貸款協(xié)議,然后付款后有供應(yīng)商的收到收據(jù)
03/03 12:29
高輝老師
03/03 12:30
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)收賬款-客戶
84784966
03/03 16:19
老師,我掛的不是應(yīng)付賬款,而是預(yù)付賬款 比如這個(gè)10萬,應(yīng)收也是客戶貸款,直接轉(zhuǎn)到廠家了, 怎么做分錄呢
高輝老師
03/03 16:49
你好,根據(jù)賬面,計(jì)入預(yù)付沒問題的 收到供應(yīng)商貨物或者發(fā)票,再?zèng)_預(yù)付 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商
84784966
03/04 09:55
老師,收到幾份回單,我只發(fā)給您一份,其余兩張憑證哪張是正確的呢
84784966
03/04 09:56
就是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用
高輝老師
03/04 09:58
你好, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 85.25 貸:銀行存款85.25 這個(gè)是正確的
84784966
03/04 10:00
我寫的都是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 85.25 貸:銀行存款85.25 我意思就是貸方銀行存款我的一個(gè)在借方負(fù)數(shù),一個(gè)在貸方正數(shù),哪個(gè)對
高輝老師
03/04 10:06
你好,支付費(fèi)用的銀行存款做貸方正數(shù) ,貸方正數(shù)是對的
84784966
03/04 10:59
那不是說財(cái)務(wù)費(fèi)用比較特殊,不然財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表取不了數(shù)字,
高輝老師
03/04 11:05
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息的時(shí)候,需要做借方負(fù)數(shù),對財(cái)務(wù)費(fèi)用科目等損益類科目是這樣的,銀行存款不影響的 比如收到利息100元 借:銀行存款? 100 ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -100
84784966
03/04 11:06
好的明白了,老師,謝謝
高輝老師
03/04 11:07
不客氣,祝工作順利
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