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按銀行回單做賬要注意什么

84784950| 提問時(shí)間:03/03 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
按時(shí)間順序來做就可以 如果是對(duì)方不要發(fā)票,你單位的收入一個(gè)已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)正常做賬,做無票收入就可以。
03/03 08:20
84784950
03/03 08:24
記往來的時(shí)候要和科目表核對(duì)嗎
郭老師
03/03 08:27
需要 之前有掛帳的和之前的科目核對(duì)
84784950
03/03 08:41
今天老會(huì)計(jì)說把工資記到了其他應(yīng)付款對(duì)嗎?
郭老師
03/03 08:42
工資做應(yīng)付職工薪酬,沒有發(fā)放的掛著這個(gè)科目就行,不用做其他應(yīng)付款。
84784950
03/03 08:45
如果放到其他應(yīng)付款,是不是發(fā)的時(shí)候沖掉就行
郭老師
03/03 08:46
是的,對(duì)的,但是沒有必要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,因?yàn)槟阃ㄟ^應(yīng)付職工薪酬核算就行。應(yīng)付職工薪酬它也是一個(gè)負(fù)債類的科目,沒有發(fā)放貸,貸方有余額。
84784950
03/03 08:49
建筑**是啥意思呀
郭老師
03/03 08:49
就是沒有資質(zhì),去找有資質(zhì)的人** 以被**人的名義經(jīng)營
84784950
03/03 08:51
那他們之間怎么結(jié)算呢?
郭老師
03/03 08:53
你好,被**人支付的稅款全部都是**人來承擔(dān),然后如果有成本費(fèi)用的可以抵扣稅款。按照抵扣之后的 沒有全額繳納 收取了**費(fèi)稅款之后的錢再返給**人。
84784950
03/03 08:57
分錄該怎么做呢?
郭老師
03/03 08:57
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行 如果這個(gè)成本沒有發(fā)票或是調(diào)整,不允許抵扣。
84784950
03/03 09:06
實(shí)際施工人是他們,材料人工都是他們,我們作為被**方,要怎么做賬?是不是他們得給我們開勞務(wù)發(fā)票,我們做工資,然后他們購買的材料發(fā)票給我們做成本?
郭老師
03/03 09:09
對(duì)方給你開發(fā)票,或者是他購買的材料,讓材料商給你們開發(fā)票,你們支付給材料商就是了,扣除這個(gè)材料之后再返給他。
84784950
03/03 09:34
最后是不是我給發(fā)包方開票確認(rèn)收入?發(fā)包方再給我工程款,主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本之后的利潤應(yīng)該怎么給到**方,那我的我掙的管理費(fèi)應(yīng)該怎么扣除呢?
郭老師
03/03 09:35
對(duì)的,是的,那你開了這個(gè)收入,你得有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票吧,最好是讓對(duì)方給你開發(fā)票,如果沒有發(fā)票,你支付給他的直接做成本。相當(dāng)于是支付給他的分包款。
84784950
03/03 09:52
那這個(gè)分錄該怎么做呢?老師給我捋一下
郭老師
03/03 09:56
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行 和你單位自己的工程一樣做。
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