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財務報銷制度怎么編制?學堂模板嗎?

84784959| 提問時間:03/03 01:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好稍等給你發(fā)過去的
03/03 01:20
郭老師
03/03 01:23
第一章 總則 一、編制目的 為了加強公司財務管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合公司的具體情況特制訂本制度。 二、適用范圍及定義 本規(guī)定根據(jù)相關財務制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常行政辦公費用、職工福利費用、職工差旅費用及其他日常報銷等,本規(guī)定適用于公司全體員工。 三、執(zhí)行時間 自本規(guī)定頒布之日起開始執(zhí)行 第二章 費用報銷憑證的規(guī)范 一、報銷要求 (1)凡須報銷的部門(職工)必須嚴格按照報銷流程辦理,未經(jīng)正當?shù)膱箐N程序一律不予報銷。 (2)報銷人應當在業(yè)務發(fā)生時取得相應單據(jù),如:合同或協(xié)議、合法的票據(jù)等;原則上必須是增值稅發(fā)票(由國家稅務部門或財政部門監(jiān)制的票據(jù))才能報銷。 (3)原始憑證不得涂改、挖補,發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的應由出據(jù)單位重開,不得在原始憑證上更改。 (4)所有的報銷均遵循“誰支出,誰報銷”的原則,嚴禁假借他人名義報銷自己費用的行為。報銷事項應當實報實銷,嚴禁報銷虛假費用行為。 二、報銷流程 (1)一般費用報銷流程: 發(fā)起人/報銷人--上級部門負責人審核--財務復核--總經(jīng)理審批--出納支付并截圖給到報銷人 (2)職責分工: 1. 流程發(fā)起人/報銷人:因公辦理業(yè)務時應向?qū)Ψ剿魅∠鄳紗螕?jù),經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據(jù),對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務及提供的原始單據(jù)確保其完整性、真實性、準確性,并有責任及時向財務人員提供其審核所需相應文件和資料。 2. 上級部門負責人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行確認及經(jīng)辦人提供的相關單據(jù)進行審核,對報銷業(yè)務負有審核責任,并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。 3. 財務人員:審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務是否符合相關規(guī)定,審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相關要求,審核報銷單據(jù)中是否按要求填寫相關的項目和內(nèi)容,對不符合要求的報銷單據(jù)、原始憑證及填寫不規(guī)范的行為提出對應的處理意見。 4. 財務經(jīng)理、財務總監(jiān):從財務專業(yè)角度上對所有的費用單據(jù)及資金付款的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。對財務部工作進行指導,監(jiān)督及合理規(guī)劃,為公司經(jīng)營者做出決策給予合理建議。 5. 總經(jīng)理:對于重要事項業(yè)務或特殊業(yè)務事由及其金額的合理性做出相關審批意見。 三、報銷時限 (1)無特殊原因當月費用當月報銷,最遲不得超過三個月(以增值稅發(fā)票開票日期為準),逾期單據(jù),財務部不再受理,由此造成損失,由報銷人自行承擔。 (2)跨年度的費用報銷必須在次年1月25日前填單申請報銷,年終結(jié)算后,無特殊原因不得報銷上年度費用。 四、支付時限 報銷款支付時間一般為每個月25號支付,如急需付款請求,應提前與財務部門溝通并請示部門上級同意后,出納可進行付款。
84784959
03/03 08:51
謝謝老師
郭老師
03/03 08:53
不用客氣,工作愉快。
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