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老師我在23年12月申報的增值稅比如是1000元,在24年1月2月都沒有開發(fā)票,但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元,這樣正常嗎?

84785015| 提問時間:03/01 11:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個正常的
03/01 11:34
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