問題已解決
老師請問下,我們是物流公司,但我們賣了一輛車給其他公司,并且也開了一張專票給其他公司,我應(yīng)該怎樣入賬?
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速問速答清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
03/01 09:41
84784996
03/01 09:47
那2月的折舊還需不需要計提呢?
家權(quán)老師
03/01 09:51
當(dāng)月減少,當(dāng)月照提
84784996
03/01 10:03
但是我們買的比凈值高,那我應(yīng)該怎樣處理呢》?
家權(quán)老師
03/01 10:05
都是一樣的處理分錄,
84784996
03/01 10:06
老師麻煩你看一下呀,這個是不是對的?
家權(quán)老師
03/01 10:10
就那樣子,把清理那個科目結(jié)轉(zhuǎn)平就是
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