問題已解決

1月份小規(guī)模,發(fā)票沒來,2月份來了,確定2月會開來,1月怎么暫估發(fā)票做賬,分錄怎么做,2月發(fā)票開來了,又怎么做分錄

84784986| 提問時間:02/29 22:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:原材料 貸:應(yīng)付-暫估 發(fā)票來了把上個分錄紅沖 借:原材料 (負(fù)) 貸:應(yīng)付-暫估(負(fù)) 再按發(fā)票來做分錄 借:原材料 進(jìn)項 貸:應(yīng)付
02/29 22:16
84784986
02/29 22:17
謝謝老師
廖君老師
02/29 22:18
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
84784986
02/29 22:29
老師麻煩看下可對
84784986
02/29 22:30
老師麻煩看下
廖君老師
02/29 22:30
您好,是的,是這么寫的
84784986
02/29 22:31
太謝謝老師
廖君老師
02/29 22:33
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
84784986
02/29 22:38
老師。我暫估的庫存商品也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,對吧
84784986
02/29 22:38
麻煩老師還給解答下,謝謝
廖君老師
02/29 22:42
您好,當(dāng)然要結(jié)轉(zhuǎn),我們暫估就是為了能結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤變小
84784986
03/01 19:47
謝謝謝謝老師
廖君老師
03/01 19:49
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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