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工會(huì)借備用金用于三八活動(dòng)的賬怎么做? 員工借備用金3000, 退回340, 具體做賬分別怎么做?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:02/29 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款。3000貸銀行存款3000。 借銀行存款340貸其他應(yīng)收款
02/29 11:19
84785001
02/29 11:21
不用沖嗎?
玲老師
02/29 11:23
現(xiàn)在沒(méi)辦法沖啊,因?yàn)樗屯嘶?40沒(méi)有退回的借款還是掛著。
84785001
02/29 13:48
工會(huì)借備用金用于三八活動(dòng)的賬怎么做? 員工借備用金3000, 買(mǎi)東西花了2660。退回340, 具體做賬分別怎么做? 怎么沖?
玲老師
02/29 13:53
因?yàn)槟阏f(shuō)的借款。我是按照上面給你回復(fù)的。
玲老師
02/29 13:53
然后你后面沒(méi)有還回來(lái)那個(gè)是不是用于工會(huì)就支出了?
玲老師
02/29 13:53
要是用于工會(huì)經(jīng)支出了,那你就做工會(huì)支出的分錄就行。這個(gè)你要確認(rèn)一下。
84785001
02/29 13:53
對(duì)啊,沒(méi)還回來(lái)的就是只出去了
玲老師
02/29 13:55
那就先掛賬,等回來(lái)消費(fèi)了再記上消費(fèi)的這筆賬。
84785001
02/29 13:58
消費(fèi)的這筆賬怎么做? 剩余退回的怎么做?
玲老師
02/29 14:00
咱們單位后面還會(huì)收到工會(huì)給返回來(lái)單位那一部分不?也就是單位實(shí)際有工會(huì)組織沒(méi)有。
玲老師
02/29 14:00
確認(rèn)一下,要是有返還的部分可以用那一部分錢(qián)來(lái)抵。
84785001
02/29 14:05
實(shí)際真實(shí)的工會(huì)活動(dòng), 員工借了3000備用金,花費(fèi)了2660, 員工還了剩余的340,每一個(gè)階段怎么做賬?具體的
玲老師
02/29 14:06
借管理費(fèi)用。工會(huì)經(jīng)費(fèi),代應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84785001
02/29 14:33
借備用金的會(huì)計(jì)分錄呢?
玲老師
02/29 14:34
這個(gè)前面回復(fù)過(guò)了,你看一下。還回來(lái)的我都給你寫(xiě)分錄了。
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