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老師領用自產(chǎn)產(chǎn)品,消費稅怎么處理?

84784959| 提問時間:02/29 09:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好視同銷售繳納增值稅 借在建工程300+30*10% 貸庫存商品300 應交稅費-應交消費稅35
02/29 09:38
84784959
02/29 09:45
繳納消費稅吧?
暖暖老師
02/29 09:46
是的,視同銷售繳納消費稅
84784959
02/29 09:49
老師,再看下背替換部分減值怎么處理吧?這道題減值的步驟不懂
暖暖老師
02/29 09:52
這里也是按照整體減值的比例計算替換部分的減值
84784959
02/29 09:54
好的,我再看下
暖暖老師
02/29 09:56
祝你學習進步,加油哦
84784959
02/29 10:24
看懂了,有減值的減去減值后是資產(chǎn)的賬面價值
暖暖老師
02/29 10:26
是的,你說的是正確的
84784959
02/29 10:30
謝謝老師
暖暖老師
02/29 10:32
不客氣祝你學習進步
84784959
02/29 10:34
老師,這個第4,為什么變成持有待售就要對預計凈殘值進行調(diào)整?
暖暖老師
02/29 10:34
不好意思這點老師不熟悉
84784959
02/29 10:36
好的,我問問其他老師
暖暖老師
02/29 10:37
不客氣祝你學習進步
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