問題已解決
老師,去年12月有個暫估,去年第四季度的報表已經報了,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,暫估沒有發(fā)票,在匯算清繳的時候如何處理呢?
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速問速答納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
實際有業(yè)務的嗎?
02/28 18:20
84785030
02/28 18:21
實際沒有,就是暫估
郭老師
02/28 18:22
那你賬上需要紅沖借應付賬款貸,利潤分配未分配。
84785030
02/28 18:23
2024年的賬做這筆分錄,2023年匯算清繳納稅調增對嗎?
郭老師
02/28 18:25
你好對的
是這么做的
84785030
02/28 18:27
那2024年的匯算清繳需要納稅調減?
郭老師
02/28 18:30
不需要調減
也不需要調增
84785030
02/28 18:31
那不是做了筆利潤分配-未分配利潤嗎?等于增加了利潤,但是已經2023年匯算清繳調整過了,不需要在2024調整嘛
郭老師
02/28 18:35
你好,他增加的是以前年度的利潤,不影響今年呀
84785030
02/28 18:36
但是你的賬不是做到2024年了嗎?增加了2024年的利潤分配-未分配利潤
郭老師
02/28 18:38
24年的未分配利潤增加了,但是你利潤比2024年的你交稅不是根據你利潤表。
84785030
02/28 18:38
那是根據啥
郭老師
02/28 18:40
你好像是沒反應過來吧,跨年了,不做管理費用,做利潤分配,未分配利潤你這個不清楚嗎?不清楚的話,你去反結賬,修改12月份的吧,減少你的管理費用,你的未分配利潤照樣變。
郭老師
02/28 18:40
跨年的你不會修改反結賬,這個最好了。
郭老師
02/28 18:40
順便去修改你的企業(yè)所得稅預繳申報表
郭老師
02/28 18:41
2023年里調增2024你調減
你是有發(fā)票的
到最后你根本就沒有調整
讓你這么說稅務局賠死了
企業(yè)都賺了
84785030
02/28 18:42
意思2024年要交的企業(yè)所得稅還是根據2024年的當年利潤去交,跟2024年做的那筆借:應付暫估 貸:未分配利潤無關?
郭老師
02/28 18:44
是啊
你交稅不是根據利潤表嗎
未分配利潤2023年已經調整完畢
84785030
02/28 18:46
那不反結賬。還要修改第四季度預繳報表嗎
郭老師
02/28 19:00
你好不需要修改的
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