問題已解決

老師,你好,這個是公司先交個稅后扣款是不是賬錯了?第一個是交稅,第二個是發(fā)放工資扣的憑證

84785023| 提問時間:02/27 15:27
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好? 沒有做錯 前后憑證的順序不影響的?
02/27 15:28
84785023
02/27 15:41
但現(xiàn)在應(yīng)付職工差這60元不平,我是不是再做一個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬
大明明老師
02/27 15:44
你好 如果不平的話? 就做一個 應(yīng)交稅費——個人所得稅? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?再加一筆? 借:管理費用——職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,? 不然應(yīng)付職工薪酬也會不平??
84785023
02/27 16:06
跨年呢?老師老師老師
大明明老師
02/27 16:09
你們?nèi)绻切∑髽I(yè)準(zhǔn)則的? 跨年也沒有關(guān)系? 直接計入費用類科目? ? 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)測? ?要 計入 以前年度損益調(diào)整科目??
84785023
02/27 16:19
我在這個月直接再做個借管理費用60貸應(yīng)付職工薪酬60就行了是嗎,這60是以前會計計提時未計提,發(fā)放時沖應(yīng)付職工薪酬時又按多計提60沖的
大明明老師
02/27 16:22
嗯 可以的? 借 管理費用? 貸? 應(yīng)付職工薪酬?
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