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收對收,付對付,收是用應(yīng)收借方減去預(yù)收貸方,加上預(yù)收借方,是這樣算的嗎,應(yīng)付就是應(yīng)付的貸方加上預(yù)付借方減去預(yù)付的貸方

84785025| 提問時間:02/27 09:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。不要去減,咱就是應(yīng)收的應(yīng)收賬款借方加預(yù)收賬款借方是這樣。
02/27 09:29
玲老師
02/27 09:29
報表上就填寫應(yīng)收賬款的借方,加上預(yù)收賬款的借方再減去壞賬就行了。
84785025
02/27 09:30
如果預(yù)收是貸方呢
玲老師
02/27 09:35
你好? 你好,常見的:? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
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