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收入收到老板那,然后老板轉給對公賬戶,最后老板再做還款轉出,可是收入沒有開票,應該怎么做呢

84784965| 提問時間:02/26 20:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款貸其他應收款
02/26 20:43
84784965
02/26 20:45
收入沒有開票的話,走對公賬戶就必須做賬嗎
84784965
02/26 20:46
銀行對賬單是每一筆都要對應一筆憑證嗎
郭老師
02/26 20:48
你好對的 給對方提供了服務或者是貨物對方不要發(fā)票做無票收入就可以了 是
84784965
02/26 20:49
很多收入都是微信現(xiàn)金的話,不想體現(xiàn)出來,怎么做呢
郭老師
02/26 20:53
你好,那就隱瞞收入,借銀行存款貸,其他應付款
84784965
02/26 20:56
現(xiàn)金存銀行可以做成老板的借款可以吧
84784965
02/26 20:57
有了開票收入可以還老板借款
郭老師
02/26 21:01
可以的,可以這么做的。
84784965
02/26 21:02
我們公司是有一個農(nóng)資王軟件。那里面做的都是實際發(fā)生的業(yè)務,我用不用再做一本外賬呢
郭老師
02/26 21:03
你好,你可以分內(nèi)賬和外賬的,這個你們自己決定。
84784965
02/26 21:09
那報稅數(shù)據(jù)和財務報表是根據(jù)外賬數(shù)據(jù)來的。是不是做外賬能清楚一點,銀行對賬單也是附在外賬上好點吧?
84784965
02/26 21:11
外賬是不是進跟銷開的票的庫存商品要對上?
郭老師
02/26 21:26
對的,是的,你外賬是給稅務局看的,你報稅是根據(jù)外賬
84784965
02/26 21:31
那我3月份重新建立外賬錄的期初余額錄內(nèi)賬的哪些數(shù)據(jù)好呢?涉及后期好做賬
郭老師
02/26 21:36
你把所有的余額都去盤點,貨幣資金,往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應付職工薪酬、應交稅費、實收資本
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