問題已解決
老師,你看根據我上面提供的已知條件,這個表格里的信息和需要繳納的稅算的對嗎?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!每個稅種的公式能截一下嗎?
02/26 16:39
84784995
02/26 16:40
你幫我算下吧
84784995
02/26 16:41
看看我算的對不
丁小丁老師
02/26 16:41
您好!那你們的情況是什么樣的呢?這個印花稅不好算,因為不同的合同它的稅率也會不一樣的
84784995
02/26 16:44
這不就是購銷合同嗎?有啥不好算的,就按收入和購進的金額繳納不就行了嗎
丁小丁老師
02/26 16:50
您好!你們的成本都有進項發(fā)票的話,那么進項沒錯,都是13%稅率,銷項也沒錯,印花稅也就沒錯
丁小丁老師
02/26 16:52
因為印花稅的計稅依據是合同,簽了合同,盡管當期沒確認收入成本,那也是要交印花稅的
如果你們的收入成本都有對應合同,稅率都是13%,合同沒有單獨寫明增值稅,那就是按照含稅金額計算印花稅,你的計算就是對的
84784995
02/26 17:05
雖說繳納了印花稅但實際也能抵扣所得稅對嗎老師?
丁小丁老師
02/26 17:49
您好!印花稅可以減少利潤,是可以抵減所得稅的
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