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老師,公司購酒送客戶,開具的專票,怎么做賬務處理?謝謝

84784979| 提問時間:02/25 18:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,直接借:管理費用或者銷售費用-業(yè)務招待費,貸:銀行存款等科目。不能抵扣增值稅。
02/25 18:14
84784979
02/25 18:22
已經(jīng)開具了專票,我怎么處理呢
84784979
02/25 18:24
沒有認證呢
王雁鳴老師
02/25 18:25
同學你好,已經(jīng)開具了專用發(fā)票,不用認證,不抵扣處理即可。
84784979
02/25 18:49
老師,認證時怎么選擇呢
王雁鳴老師
02/25 18:51
同學你好,可以選擇認證不抵扣增值稅處理。
84784979
02/25 19:05
那就是全額入賬,像是普通票一樣,對嗎,老師
王雁鳴老師
02/25 19:06
同學你好的,對的,你理解正確。
84784979
02/25 19:46
非常感謝老師
84784979
02/25 19:46
老師,我還可以問別的問題嗎
王雁鳴老師
02/25 19:47
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
84784979
02/25 19:48
有個臨時雇用的人員,發(fā)了300元工資,我需要給他申報個稅嗎
王雁鳴老師
02/25 20:03
同學你好,這個需要申報個稅的。
84784979
02/25 21:35
按照綜合所得申報個稅嗎?老師
王雁鳴老師
02/25 22:06
同學你好,是的,按工資薪酬申報個稅即可。
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