問題已解決

上期有留抵稅額一千多,當(dāng)期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是兩百多,那就是留抵的稅額本期會(huì)用掉一部分,怎么做賬務(wù)處理呢,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢?謝謝

84785035| 提問時(shí)間:02/25 18:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上個(gè)月留底你轉(zhuǎn)到未交增值稅了嗎?
02/25 18:07
84785035
02/25 18:08
沒有轉(zhuǎn)到未交呢
耿老師
02/25 18:10
你好!在進(jìn)項(xiàng)稅科目底下嗎? 一般是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 這樣吧進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)完,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,有未交增值稅的借方余額
84785035
02/25 18:11
也可以當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是吧
耿老師
02/25 18:13
你好!可以的,但是一般為了好計(jì)算每月都結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785035
02/25 18:15
如果前期留抵的做到待抵扣科目了呢
84785035
02/25 18:15
可以這樣沖銷掉嗎
耿老師
02/25 19:14
你好!可以這樣處理
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