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老師就是我們過年發(fā)的福利這個要怎么做賬?

84784974| 提問時間:02/25 16:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,借,管理費用-福利費等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費,同時,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸,銀行存款等科目。
02/25 16:05
84784974
02/25 16:08
老師就是要結(jié)轉(zhuǎn)成本搭,成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王雁鳴老師
02/25 16:10
同學(xué)你好,一般情況下,借,本年利潤,貸,主營業(yè)務(wù)成本。這張結(jié)轉(zhuǎn)即可。
84784974
02/25 16:11
老師不對呀,庫存商品也得減少搭
王雁鳴老師
02/25 16:12
同學(xué)你好,額,先做分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,再做上面的分錄即可。
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